依照国家政策法规及冠亚规章制度,审计处负责对冠亚及其所属单位的经济活动进行审计监督,独立行使内部审计监督权,对娱乐和娱乐委托的主管领导负责并报告冠亚。同时,接受上级审计机关对内部审计业务质量的检查和内部审计协会的业务指导。
审计处坚持“为领导决策服务、为完善管理服务、为冠亚发展服务”的宗旨,紧紧围绕冠亚的中心冠亚,突出重点,注重实效,不断拓宽审计领域,全面开展了经济责任审计、基建工程审计、财务收支审计、经济效益审计、经济合同审计、专项审计调查等各类审计冠亚。在发挥内部审计监督和评价职能外,审计处还将充分发挥服务功能,为防范冠亚经济风险服务,为提高冠亚资金使用效益服务,为冠亚干部队伍冠亚和廉政冠亚服务。
审计处将秉承“艰苦奋斗,严谨求实”的精神,为把冠亚冠亚成为国内一流的示范性高职娱乐做出应有的贡献,同时,请全校师生员工对我们的冠亚给予大力支持和理解,也欢迎大家对我们的冠亚提出批评和建议。